做到今年 這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師!我們個(gè)稅被申訴舉報(bào),要更正2020年5月以后的個(gè)稅申報(bào)表。 我們的所得稅是不是也需要更正,是直接更正匯算清繳年報(bào)嗎?
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時(shí)候做一筆調(diào)21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報(bào)了?
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
老師,23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,收入已經(jīng)確認(rèn)了,稅務(wù)系統(tǒng),更正申報(bào),要更正哪幾期的?23年有幾個(gè)月都確認(rèn)收入了!所得稅匯算清繳,還要調(diào)整么?還有企業(yè)所得稅報(bào)表
你好,24年5月時(shí)做23年匯算清繳,收到幾張沒入賬的發(fā)票,反結(jié)賬回去在23年12月更正了幾張憑證,再重新結(jié)結(jié)賬。這樣子我用新的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了匯算清繳的年報(bào),那23年第四季度報(bào)的稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表不用去更正了吧?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請(qǐng)問應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問一下我們老板給我拿了幾個(gè)個(gè)體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
143700(含稅點(diǎn)13%),求18%稅點(diǎn)是多少
老師,給員工不交社保的會(huì)計(jì)賬怎么做呀?同時(shí)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候得怎么申報(bào)呀?
老師您好,出口退稅備案這幾個(gè)這幾個(gè)紅框部分該怎么選擇呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費(fèi)用付的美金沒有發(fā)票,怎么報(bào)銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費(fèi)的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實(shí)操中紅沖收入是借:銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))嗎?因?yàn)閾p益類收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以平時(shí)收入就最好只有貸方有數(shù)字?
我們的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,就是發(fā)票是下游找別人開的,是同一大類,我用別人開的那張入的費(fèi)用
那就按照上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
不是要沖費(fèi)用,增加了利潤,不是未分配利潤在貸方嗎
這個(gè)費(fèi)用不能充,因?yàn)槟氵@個(gè)費(fèi)用是真實(shí)的,如果你充了的話,你已經(jīng)付了錢,你掛了那個(gè)科目嗎?
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你就別抵扣進(jìn)項(xiàng)。
我當(dāng)時(shí)掛的管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后面付了平了
這個(gè)應(yīng)付賬款支付了嗎?以后需要支付嗎?不支付的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。如果已經(jīng)支付了的話,就不要管了。賬上不要調(diào)整,你只需要納稅調(diào)增就行。因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),不能減少呀。
明白了,我今年不用做賬,只要納稅調(diào)增交稅就好
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,我們調(diào)增在哪一欄
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫,或者是與收入無關(guān)的支出里面填寫都行。
調(diào)整明細(xì)表有一個(gè),二、扣除類調(diào)整的其他,也有個(gè),六、其他,我寫在六、的其他可以嗎,填在調(diào)減金額里嗎
扣除項(xiàng)目里面的其他。
扣除項(xiàng)目其他 30行里面的
調(diào)增還是調(diào)減
調(diào)增需要調(diào)增,增加利潤。
哦,我以為是調(diào)整項(xiàng)目里調(diào)減,減少費(fèi)用
這里的調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤來的。
那我23年調(diào)整了,24年所得稅匯算清繳申報(bào)表還要更正什么,需要重新更正申報(bào),還是不用更正
23年變更了之后,你的利潤有變化,所以在2024年的時(shí)候,你打開重新保存一下,你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,那里是不是跟著你變更之后再來變的。