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郭老師,我們23年一張發(fā)票稅務(wù)要我們轉(zhuǎn)出,然后23年的匯算清繳申報(bào)表也要更正,我匯算的可以更正,我賬23年的不能更正,我更正在哪年,怎么做賬

2025-09-26 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-26 09:21

做到今年 這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 09:23

我們的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,就是發(fā)票是下游找別人開的,是同一大類,我用別人開的那張入的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-09-26 09:28

那就按照上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 09:32

不是要沖費(fèi)用,增加了利潤,不是未分配利潤在貸方嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 09:35

這個(gè)費(fèi)用不能充,因?yàn)槟氵@個(gè)費(fèi)用是真實(shí)的,如果你充了的話,你已經(jīng)付了錢,你掛了那個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 09:35

這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你就別抵扣進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 09:36

我當(dāng)時(shí)掛的管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后面付了平了

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齊紅老師 解答 2025-09-26 09:46

這個(gè)應(yīng)付賬款支付了嗎?以后需要支付嗎?不支付的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。如果已經(jīng)支付了的話,就不要管了。賬上不要調(diào)整,你只需要納稅調(diào)增就行。因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù),不能減少呀。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 09:48

明白了,我今年不用做賬,只要納稅調(diào)增交稅就好

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齊紅老師 解答 2025-09-26 09:49

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 10:13

老師,我們調(diào)增在哪一欄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:14

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫,或者是與收入無關(guān)的支出里面填寫都行。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 10:18

調(diào)整明細(xì)表有一個(gè),二、扣除類調(diào)整的其他,也有個(gè),六、其他,我寫在六、的其他可以嗎,填在調(diào)減金額里嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:19

扣除項(xiàng)目里面的其他。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:19

扣除項(xiàng)目其他 30行里面的

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 10:20

調(diào)增還是調(diào)減

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:21

調(diào)增需要調(diào)增,增加利潤。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 10:25

哦,我以為是調(diào)整項(xiàng)目里調(diào)減,減少費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:28

這里的調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤來的。

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快賬用戶3213 追問 2025-09-26 10:36

那我23年調(diào)整了,24年所得稅匯算清繳申報(bào)表還要更正什么,需要重新更正申報(bào),還是不用更正

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:37

23年變更了之后,你的利潤有變化,所以在2024年的時(shí)候,你打開重新保存一下,你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,那里是不是跟著你變更之后再來變的。

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做到今年 這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2025-09-26
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2024-05-31
您好,23年第四季度報(bào)的稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表不用去更正了。
2024-06-14
是的,直接更正匯算清繳報(bào)告就行
2021-07-20
你好? ?22年的匯算一般是需要更正的? 23年的以前年度損益寫在賬里面? 匯算里面會(huì)體現(xiàn)的? 正常做申報(bào)就可以的
2024-02-20
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