是指開(kāi)始填錯(cuò)了,后面填對(duì)了,但導(dǎo)致補(bǔ)稅了?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
您好,今年的 7月份增值稅申報(bào)的時(shí)候填錯(cuò)了,填多了0.2.然后我去7月份更正了后,7月份的匯總累計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的 。但是8.9月份的 累計(jì)數(shù)據(jù)為什么沒(méi)有改過(guò)來(lái)。就是7月份錯(cuò)了,其他月份的增值稅數(shù)據(jù)都沒(méi)有錯(cuò)。就是為什么匯總數(shù)據(jù)還是之前那個(gè)錯(cuò)的 。
老師好!請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的時(shí)候有一部分稅率錯(cuò)了,導(dǎo)致稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報(bào)增值稅提交申報(bào)看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。更正申報(bào)后,補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
#提問(wèn)#老師 增值稅附表一里按分項(xiàng)填的不含稅金額,最后一列算出來(lái)的稅金多0.45元,導(dǎo)致多交稅了,現(xiàn)在這個(gè)數(shù)怎么處理比較好
沒(méi)有計(jì)提,之前的報(bào)表進(jìn)項(xiàng)有個(gè)數(shù)填錯(cuò)了,最后導(dǎo)致補(bǔ)交了%0多塊增值稅。
電商10月份開(kāi)票合規(guī),1400萬(wàn)的收入申報(bào)900萬(wàn)可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開(kāi)發(fā)費(fèi)用。
老師,賣(mài)汽車(chē)的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車(chē)嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專(zhuān)用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問(wèn)公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購(gòu)只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個(gè)人代開(kāi) 開(kāi)工程服務(wù)還是勞務(wù)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買(mǎi)方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢(qián)怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
對(duì),是這樣的
那具體的疑問(wèn)是什么呢
所以補(bǔ)交的這筆怎么寫(xiě)分錄
賬上多做了進(jìn)項(xiàng)吧
將多做的進(jìn)項(xiàng)做相反分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就會(huì)一致
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!