你好,做到營業(yè)外支出里面的這個(gè)是四舍五入的差異。
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個(gè)月按照百分比提了收入并且也開了發(fā)票,但是開發(fā)票的金額與確認(rèn)收入不一致,這個(gè)銷項(xiàng)稅與不含稅銷售額要取那個(gè)數(shù)字并且填在真值稅報(bào)表那一張那一列呢?
老師你好,請(qǐng)問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請(qǐng)問我在主表填表時(shí)按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報(bào)已經(jīng)通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對(duì)應(yīng)?
比方說去年增值稅有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢,然后次月交的稅金額是對(duì)的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢,請(qǐng)問今年我怎么調(diào)
#提問#老師 增值稅附表一里按分項(xiàng)填的不含稅金額,最后一列算出來的稅金多0.45元,導(dǎo)致多交稅了,現(xiàn)在這個(gè)數(shù)怎么處理比較好
老師好!請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表附表一申報(bào)金額是銷項(xiàng)正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進(jìn)去,就申報(bào)了,顯示申報(bào)成功,比對(duì)失敗,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理呢
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?