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無票銷售額,報(bào)增值稅時(shí),自動(dòng)出來的稅額比會(huì)計(jì)賬上的少,之前沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致增值稅的銷項(xiàng)稅和賬上的不一致,如何調(diào)整?

2024-03-12 16:54
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 16:55

你好,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收入就行。

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你好,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收入就行。
2024-03-12
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是四舍五入的差異,沒有影響。
2023-07-11
您好 請問是增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)正確的還是利潤表數(shù)據(jù)正確的 有沒有未開票收入?
2022-07-13
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
2023-06-08
同學(xué)你好 更正申報(bào)不可以嗎
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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