你超過稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)和福利費(fèi)納稅調(diào)增就可以
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報(bào)表調(diào)整了,然后再調(diào)整賬的,調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元,然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)單子金額是30823元調(diào)到20年做進(jìn)去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
@值班顏老師(不私加)?,老師我們是住宿業(yè)匯算清繳沒有調(diào)整項(xiàng),沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),職工教育費(fèi),職工福利費(fèi)也沒有超14% 可我想交點(diǎn)稅,怎么調(diào)?調(diào)那里比較好
老師我想速成一下匯算清繳,沒有復(fù)雜業(yè)務(wù),涉及調(diào)整的稅會(huì)差異可能就是招待費(fèi),福利費(fèi),這個(gè)怎么做
2022年有一筆費(fèi)用,應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi),記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來就很少,沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢?
老師好,我23年收到發(fā)票但忘了入賬少做了45000的成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)調(diào)增后要繳納稅款,我現(xiàn)在想把這個(gè)45000申報(bào)抵一下稅款,該怎么做呢
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
稅務(wù)局的人過來,帶去見老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢,看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開不進(jìn)來,對(duì)方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬左右,不過之前會(huì)計(jì)沒有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個(gè)錢做什么?沒有差價(jià),怎么做賬