可以把這個(gè)費(fèi)用暫估到3月份
我公司3月份購買了一臺(tái)電腦,3月也收到電腦但是沒有收到發(fā)票,就暫估做賬時(shí),借:固定資產(chǎn)28200,貸:應(yīng)付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發(fā)票時(shí)就這樣子分錄可以嗎?借:應(yīng)付賬款~暫估28200,貸:其他應(yīng)付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎?反正暫估的也跟收到發(fā)票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎?
老師,請問去年12月份發(fā)現(xiàn)賬上做一筆暫估,借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款——占估,沒有收到發(fā)票,也沒有實(shí)際付款,請問調(diào)整要怎么做分錄?
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒有付款也沒有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說需要做一筆暫估呢?
老師,我們11月租車,但沒收到發(fā)票也沒付款,12月份也沒付款,12份的時(shí)候,我們把11月和12月的費(fèi)用一起計(jì)提12月可以?借管理費(fèi)用—租賃費(fèi),貸其他應(yīng)付款
老師請問一下,發(fā)票沒有收到,款也沒付,發(fā)票和款也是在4月支付的,可以把這個(gè)費(fèi)用暫估到3月份嗎
老師,這個(gè)銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個(gè)營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務(wù)人員每月有幾十萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開具出來,那做賬的時(shí)候是暫估沒發(fā)票的費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再?zèng)_掉暫估或者一次性計(jì)入費(fèi)用沖預(yù)付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理?
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費(fèi)用,但是它稅務(wù)一直是零申報(bào),我應(yīng)該從那個(gè)月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務(wù)和賬務(wù)一致
老師,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個(gè)月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財(cái)產(chǎn)損益這兩個(gè)科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計(jì)入往來,還是其他往來,比如說設(shè)計(jì)費(fèi),挖井費(fèi)及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應(yīng)商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進(jìn)項(xiàng)稅)
老師請問一下我是分包單位,給農(nóng)民工買的意外險(xiǎn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,農(nóng)民工不是公司的員工
給農(nóng)民工買的意外險(xiǎn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣