可以把這個(gè)費(fèi)用暫估到3月份
我公司3月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦,3月也收到電腦但是沒(méi)有收到發(fā)票,就暫估做賬時(shí),借:固定資產(chǎn)28200,貸:應(yīng)付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發(fā)票時(shí)就這樣子分錄可以嗎?借:應(yīng)付賬款~暫估28200,貸:其他應(yīng)付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎?反正暫估的也跟收到發(fā)票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年12月份發(fā)現(xiàn)賬上做一筆暫估,借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款——占估,沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有實(shí)際付款,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整要怎么做分錄?
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問(wèn)題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說(shuō)需要做一筆暫估呢?
老師,我們11月租車(chē),但沒(méi)收到發(fā)票也沒(méi)付款,12月份也沒(méi)付款,12份的時(shí)候,我們把11月和12月的費(fèi)用一起計(jì)提12月可以?借管理費(fèi)用—租賃費(fèi),貸其他應(yīng)付款
老師請(qǐng)問(wèn)一下,發(fā)票沒(méi)有收到,款也沒(méi)付,發(fā)票和款也是在4月支付的,可以把這個(gè)費(fèi)用暫估到3月份嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師請(qǐng)問(wèn)一下我是分包單位,給農(nóng)民工買(mǎi)的意外險(xiǎn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,農(nóng)民工不是公司的員工
給農(nóng)民工買(mǎi)的意外險(xiǎn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣