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勞務(wù)人員每月有幾十萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開(kāi)具出來(lái),那做賬的時(shí)候是暫估沒(méi)發(fā)票的費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再?zèng)_掉暫估或者一次性計(jì)入費(fèi)用沖預(yù)付

2025-09-11 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 08:57

你好,先暫估,后續(xù)再?zèng)_減了,重新做。

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快賬用戶(hù)4563 追問(wèn) 2025-09-11 09:13

比如這個(gè)月發(fā)生10元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),次月發(fā)票加上次月發(fā)生的一共開(kāi)來(lái)20萬(wàn),其中上月10元暫估的有發(fā)票的只有7萬(wàn),剩余3萬(wàn)以后也不給開(kāi)了該怎么做,上月如果暫估借管理費(fèi)用10貸其他應(yīng)付款暫估10,借其他應(yīng)付款10貸銀行存款10,次月收到發(fā)票沖掉暫估10,借管理費(fèi)用7貸其他應(yīng)付款7,那剩余3萬(wàn)放在哪里

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:16

你好,不給了,就按7萬(wàn)入賬就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:16

你是說(shuō)3萬(wàn)發(fā)票不給了,實(shí)際還是有10萬(wàn)是嗎

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快賬用戶(hù)4563 追問(wèn) 2025-09-11 09:21

3萬(wàn)發(fā)票不給開(kāi)了,實(shí)際上3萬(wàn)在上月實(shí)際支付出去了,上面那個(gè)分錄借其他應(yīng)付款10貸銀行存款10就包含3萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:22

你好,那就按10萬(wàn)入賬,3萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票的,匯算清繳調(diào)整

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快賬用戶(hù)4563 追問(wèn) 2025-09-11 09:25

暫估沖掉了10萬(wàn)發(fā)票來(lái)了7萬(wàn)還是按照10萬(wàn)入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:31

你好,是的。按10萬(wàn)入賬。

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你好,先暫估,后續(xù)再?zèng)_減了,重新做。
2025-09-11
從租賃期開(kāi)始咱就開(kāi)始做分錄。如果你提前付的款,付款時(shí)是借預(yù)付賬款貸銀行存款。然后租賃期開(kāi)始,每個(gè)月就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2023-06-26
同學(xué)你好,可以應(yīng)付賬款
2020-12-26
同學(xué)你好,可以先計(jì)入費(fèi)用; 如果先計(jì)提,需要在稅前扣除嗎?——可以在稅前扣除;
2022-01-14
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 15萬(wàn) ① 沖銷(xiāo)暫估: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 -2萬(wàn)(紅字) ② 按發(fā)票入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 2萬(wàn) ③ 支付貨款: 借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 15萬(wàn)
2025-05-15
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