若供應商是公司,建議計入往來
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務的賬務處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務。我有聽過學堂關于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現在還是蒙的,我作為掛靠方財務,我該怎么做賬務處理,我需要在賬務里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業(yè)費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
您好,老師請問我們買地皮建廠房,有些設計費,監(jiān)測費發(fā)票在手上沒沖賬,都是2016-2018年的,之前會計入借:其他應收款 貸 銀行 存款。 現在看到發(fā)票以及問要發(fā)票復印沖賬,如何做分錄?本來入固定資產的。這么多年了,如何入賬?
8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350,沒掛過應收應付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
老師您好,我公司為制藥企業(yè),從20年開始新建廠房,發(fā)放建設項目部人員工資時付款回單備注欄為“購買材料款”,由于公司內部缺乏溝通,財務人員做賬時計入往來賬戶“預付賬款”,工程即將竣工,支付的這部分款沒有申報個稅,沒有提供發(fā)票。請問“預付賬款”往來賬戶的余額通過什么方式轉入在建工程比較妥當?
老師,請問一下公戶轉給法人,備注備用金,可以借庫存現金,貸銀行存款不?
老師,請教個事情:我們公司做貸款業(yè)務,收個服務費。不放貸,我們必須一個訂單收了服務費3000,給業(yè)務員傭金,結算2000,那這個2000我是要給他報個稅,還是需要他給我開發(fā)票
老師您好,國外客戶要打款給我們,讓我們提供外幣戶,我們需要提供收款賬戶的要素有哪些,有沒有模版
老師,報稅時財務報表資產負債表和利潤表,期初是填本年累計金額還是直接照季末那個月的報表金額抄過去?
開了銷售二手車的發(fā)票,請問增值稅怎么計算出來的
小規(guī)模納稅人開的專票可以抵扣嗎?
有沒有負責外貿企業(yè)的老師,給境外單位提供信息系統(tǒng)服務,進行跨境應稅行為免征增值稅報告填寫了。申報免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次,然后填減免稅申報明細表出口免稅行次和跨境業(yè)務行次嗎
建筑行業(yè),未出結算單,收到總包預付款,可以開不征稅發(fā)票嗎
你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬多,我現在不想虧損那么多,打算虧損幾萬,其他費用136萬多,打算從其他費用136萬多入手,這個費用太多了,年報得調哪個,是在期間費用里改數還是在納稅調整明細表里加數。
老師,請問一下一個月銷售給不同單位幾百個客戶。這種可以直接借應收賬款 客戶,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅嗎,但是人家轉入進來又是公戶
老師,我購買的土地啥的我都計入了其他往來行不行
購買的土地啥的 都計入了其他往來,可以的,