借:無形資產(chǎn)-軟件 貸:銀行存款
你好,老師,當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額怎么計算和分攤?增值稅即征即退用到,我們這個月有服務(wù)6個點的收入,也有軟件13個點的收入,軟件是有自研的軟件和購買的硬件,那進項稅是硬件和軟件分攤,還是服務(wù)和硬件軟件加總分攤啊,進項稅額有之前留底的,不知道如何分攤了,求助老師
老師,我單位是制造企業(yè),這個軟件是自主研發(fā)的,開票時軟件的銷售額是知道的,這個軟件是和設(shè)備是一套,我們開票時軟件和硬件是按照總收入的60%和40%的這樣分開的,現(xiàn)在是軟件部分的銷售收入、人工和費用這些不知道如何入賬
老師我們校區(qū)買的編程軟件賬號21個金額3150。開的發(fā)票是軟件服務(wù)費普票,這個怎么做分錄
老師,我們購買了一個軟件服務(wù)費用于研發(fā)服裝的,我收到發(fā)票是做長期待攤費用,攤3年,那攤銷費用的時候分錄應(yīng)該怎么做啊
老師收到大金額軟件開發(fā)費的發(fā)票,怎么入賬,這個是用于產(chǎn)品的主板的軟件費,要分攤嗎?怎么做分錄。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師,這個沒有實物,是要用于我們半成品的原料里面,我們出了這錢,供應(yīng)商就不會在原料里面再扣這個錢,也算無形資產(chǎn)嗎?不是成本或是費用,我老板說這是一定要的研發(fā)支出?
攤銷時計入研發(fā)支出
怎么做分錄?研發(fā)費用在報表里面不在利潤表提現(xiàn)?
怎么做分錄?研發(fā)費用在報表里面不在利潤表當費用?
借:研發(fā)支付-費用化支出 貸:累計折舊