可以的 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
老師第一季度李潤澤有點(diǎn)高能不能先暫估點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去,然后下個(gè)月再把這個(gè)暫估的費(fèi)用沖掉
老師,去年我們的負(fù)利潤??赡軐?dǎo)致今年最終不需要繳納所得稅。但是現(xiàn)在第三季度報(bào),是需要預(yù)交的。我是先預(yù)繳等第四季度報(bào)再退稅呢(退稅久嗎)?還是暫估費(fèi)用,讓第三季度不交稅,第四季度看情況沖銷?
老師:我們是年初外地公司轉(zhuǎn)到北京的,去年虧損,這季度有利潤,但是去年的虧損在北京的電子稅務(wù)系統(tǒng)體現(xiàn)不出來,這季度又有利潤,我是暫估費(fèi)用先不交稅呢?還是先繳稅,匯算清繳再退稅呢?
第一季度利潤高了,后面三個(gè)季度可能沒利潤,為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個(gè)多暫估些費(fèi)用,實(shí)在沒有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
老師,1季度實(shí)際有利潤,但是老板不想繳稅,能不能先暫估些費(fèi)用?
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
但是實(shí)際是收不到發(fā)票的,下個(gè)季度再沖掉可以吧
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
下個(gè)季度借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),對嗎?
對的,是的,是這么做的。