可以的,可以這么做的。
老師我有一個賬務(wù)問題咨詢一下:我們收服務(wù)費的時候通過第三方有手續(xù)費,收到錢的時候手續(xù)費我就計入暫估手續(xù)費,然后下個月來票再沖暫估入財務(wù)費用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費用每個月會轉(zhuǎn)到本年利潤里,就沒有余額了,反沖反而不對。老師這個如何處理啊
老師第一季度李潤澤有點高能不能先暫估點費用進(jìn)去,然后下個月再把這個暫估的費用沖掉
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
第一季度利潤高了,后面三個季度可能沒利潤,為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個多暫估些費用,實在沒有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
這算我這筆暫估是虛的也可以嗎?
可以的,只要你匯算清交,沒有多抵扣就行。