你好,沒問題,是可以怎么操作的?
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
第一季度利潤高了,后面三個(gè)季度可能沒利潤,為了少交所得稅,和避免退稅,能不能這個(gè)多暫估些費(fèi)用,實(shí)在沒有發(fā)票后面沖回或者納稅調(diào)增
老師,你好!現(xiàn)在的季報(bào)所得稅報(bào)表改版了,必須要求所得稅申報(bào)表和利潤表的最后的利潤總額一致,但是又不想預(yù)交,怕后期不開票,或者有其他的費(fèi)用,最后要退稅,退稅就得cha賬,所以不想預(yù)交,有沒有什么合理的辦法,可以在最后一個(gè)季度預(yù)交所得稅?
老師我咨詢一下我們二季度當(dāng)時(shí)有些成本發(fā)票沒有拿來,現(xiàn)在預(yù)估三季度的利潤有可能比二季度的少,因?yàn)槌杀景l(fā)票都要來了,這樣我的企業(yè)所得稅有可能多預(yù)繳,我不退也沒有關(guān)系吧,等到下個(gè)季度和匯算在看可以嗎
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進(jìn)70萬,我們該用什么公司去收款,這個(gè)款該如何分流?老板的意思是這個(gè)錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個(gè)業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因?yàn)楫?dāng)月收學(xué)生太多,收了87個(gè)人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報(bào)了未開票收入,但是9月份這87個(gè)人里面有1個(gè)人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報(bào)增值稅,這個(gè)收入在增值稅報(bào)表里怎么填
趙老師,你好,請問個(gè)體工商戶申報(bào)目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報(bào)外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報(bào)嗎
請問在計(jì)算殘保金時(shí),去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣嗎
老師好:一個(gè)公司有入庫金額,跟退貨金額,這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個(gè)人要交稅嗎?
我怕費(fèi)用估多了,能不能成本也多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn),后面再調(diào)整
沒問題,你后期再調(diào)整就可以。
好的,謝謝
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