你好,先暫估費用,先不交
老師,去年我們的負利潤??赡軐?dǎo)致今年最終不需要繳納所得稅。但是現(xiàn)在第三季度報,是需要預(yù)交的。我是先預(yù)繳等第四季度報再退稅呢(退稅久嗎)?還是暫估費用,讓第三季度不交稅,第四季度看情況沖銷?
老師:我們是年初外地公司轉(zhuǎn)到北京的,去年虧損,這季度有利潤,但是去年的虧損在北京的電子稅務(wù)系統(tǒng)體現(xiàn)不出來,這季度又有利潤,我是暫估費用先不交稅呢?還是先繳稅,匯算清繳再退稅呢?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師好,公司一直沒經(jīng)營也是幾年虧損狀態(tài),這個季度因為有利息收入出賬要交企業(yè)所得稅,如果這個季度交了稅,但是明年匯算清繳彌補虧損后肯定不用交稅的,那怎么處理?申請退稅嗎?還是這個季度先不報這個稅額數(shù)字?
老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報有利潤,但22年度還有大虧損,系統(tǒng)沒有直接補虧而是出來需要預(yù)交的所得稅額,我預(yù)交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個季度要是有利潤能不能補22年的虧損?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
如果四季度也有企業(yè)所得稅要繳納怎么辦呢?
繼續(xù)暫估,一直到匯算清繳
那到匯算清繳該怎么做呢?
你好,匯算清繳調(diào)整沒有發(fā)票的,成本費用調(diào)增的。
像我們公司這種情況要是退稅很麻煩的吧?暫估費用這樣做賬是不會有什么風險的吧?
好,這個不清楚,大部分退稅不好退。
還有老師,匯算清繳是費用成本如果是20萬,就要調(diào)增20萬對嗎?
是的是的對的是的對的是的。
老師:回答這么多呀?
必須八個字 少了提交不了
明白,感恩老師,非常感謝!
不用客氣 工作愉快
老師您好:我上季度收入做多了,這月調(diào)賬,收入是負數(shù)了,-19000,我可以預(yù)估下收入嗎?下月再調(diào)回來
可以的,可以這么做的。
是吧,暫估20000,要不這負數(shù)看著太丟人了
那你當月沒有收入嗎?最好成本收入不要出現(xiàn)負數(shù)。
有收入,但是上季度收入做多了,這個季度調(diào)完賬就負數(shù)了
你好,那你這個季度有沒有收入?這個季度的政府收入加上負數(shù)銷售額不就可以了?
這個季度的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計不就可以了?