你這個是匯算清繳的所得稅嗎?
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過以前年度彌補虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費用 嗎,彌補以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個分錄做就行
企業(yè)所得稅申報用了以前為彌補虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業(yè)所得稅是20萬,用以前未彌補的虧損20萬不繳納稅費還需要計提企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模納稅人,本年利潤11351.56元,去年可彌補虧損是5182.62,請問我今年計提的所得稅應(yīng)該是多少?
第四季度所得稅計提多了,交的時候彌補虧損,實際交的少了,第二年一月怎么做分錄
小規(guī)模彌補去年虧損 這次的所得稅費用是彌補虧損之后交多少計提多少嗎 怎么寫分錄
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
是的 去年的能退一點 這個季度需要交
借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
這是正常計提分錄 就是彌補之后還應(yīng)該交多少就計提多少么
對,彌補虧損以后交多少所得稅,你就計提多少。
好的 謝謝
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