你好可以直接去業(yè)務招待費核算的

老師,我們公司中秋購買了幾十張螃蟹卷,送給客戶了,開票內容寫的是大閘蟹禮券,我可以直接按照業(yè)務招待費入賬嗎
企業(yè)購預付卡送客戶收到的不增稅普票,可以直接入業(yè)務招待費嗎?
年底了,購買香煙和酒送客戶,只能入業(yè)務招待費嗎
公司買的煙和酒給客戶,能直接計入業(yè)務招待費么
公司購買的水果送客戶怎么賬務處理呢,我直接計入業(yè)務招待費可以嗎
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉入b公司,之后b公司應如何在網上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調平賬面,如何處理合適
要代扣代繳個稅嗎
要視同銷售增值稅
需要視同銷售繳納增值稅,個稅不需要
增值稅怎么做視同銷售? 實操如何做?
市場同類價格*13%就是
沒收到錢也要繳納增值稅嗎? 就同樣買的東西然后順手就送客戶,買來發(fā)票是1個點的
分錄是怎么做的?
對,這里是視同銷售的增值稅
增值稅我也沒做抵扣
我們是小規(guī)模還是一般納稅人?
小規(guī)模的
按照1%,季度30萬內是免增值稅的
主要是0增值呀,這個咋交增值稅,就在無票那里直接增加這個稅額嗎?
是的,你說的是正確的這個
我記得如果是專票,就進項稅可以抵扣然后視同銷售,或者直接進項稅額轉出也可以,咋到小規(guī)模這里還要額外繳納1個點?
你購進的再出手也是 交稅的
主要是無償贈送的,增值稅應該是增值了繳納增值額的稅,這沒有增值也要繳納
借銷售費用貸收入 稅金,