不可以的,你這個(gè)預(yù)付卡相只是相當(dāng)于正式的收據(jù)。

老師,超市購(gòu)買的購(gòu)物卡送客戶的,普票預(yù)付卡可以入招待費(fèi)嗎
老師好, 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 購(gòu)買購(gòu)物卡送客戶,購(gòu)物卡發(fā)票開(kāi)的是“預(yù)付卡”。 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)需要先通過(guò)“預(yù)付賬款”來(lái)核算嗎? 還是說(shuō),可以直接計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
企業(yè)購(gòu)預(yù)付卡送客戶收到的不增稅普票,可以直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師:公司買超市卡送客戶,收到超市開(kāi)的預(yù)付卡1萬(wàn)元發(fā)票可以直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
收到4萬(wàn)的 一張 預(yù)付卡的 發(fā)票 送客戶的 ,我是可以直接做 招待費(fèi)么 ,還是做攤銷 么
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?


那要如何才能入賬?
具體消費(fèi)的時(shí)候按消費(fèi)的發(fā)票入賬。
送客戶的要不到消費(fèi)發(fā)票,可以企業(yè)做個(gè)贈(zèng)送記錄入賬嗎
嗯嗯,可以的,那就按你的方式做。