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老師,小規(guī)模納稅人,本年利潤11351.56元,去年可彌補虧損是5182.62,請問我今年計提的所得稅應該是多少?

2023-01-11 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 17:01

(11351.56-5182.62)*2.5% 所得稅是這么計算的

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快賬用戶8675 追問 2023-01-11 17:03

老師,是25%吧

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:03

小微企業(yè)是2.5%的稅率的

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快賬用戶8675 追問 2023-01-11 17:05

那我進稅局的申報表,寫的25%是錯的是嗎,自動帶出來的數(shù)據(jù)是25%

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:05

這個你應該得填寫減免稅的

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快賬用戶8675 追問 2023-01-11 17:07

老師我應該在哪里填寫

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:08

你看看有個免稅的稅額才對

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快賬用戶8675 追問 2023-01-11 17:09

老師,那么減免的稅額是按多少減免的

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:11

按照22.5%的比例來減免的呢

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快賬用戶8675 追問 2023-01-11 17:14

好的,謝謝老師指導

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齊紅老師 解答 2023-01-11 17:15

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(11351.56-5182.62)*2.5% 所得稅是這么計算的
2023-01-11
你好!按照彌補以前年度虧損后的數(shù)額計提企業(yè)所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
同學你好,一般情況下,是在匯算清繳申報表的彌補虧損表上來看的。
2021-11-28
你好,普通企業(yè)最低五年的 從2017年開始彌補。
2022-12-19
對呀,可以先彌補虧損,然后再交稅。
2022-05-11
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