根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制分別做到8月份和9月份,11月份審核通過了之后支付。

在公司里做內(nèi)賬會計,費用實際發(fā)生月份是7月,公司批報銷款在8月,這筆費用我是應(yīng)該記在7月份還是8月份呢? 9月份申報8月份的所得(也就是員工7月份的工資)這樣是正確的嗎?
老師,你好,人員是9月1日入職的,10月去辦的稅,11月報個稅的時候,不可以單獨報9月份的嗎?9月份報稅提示未核定稅種,報10月份累計扣除費用多是10000.是不是應(yīng)該把9月和10月的工資加起來一起在10月份這里報?
8月付費用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
老師,我去年10月的費用專票今年才拿來報,可以做嗎,有沒有什么時間限制?比如說超過一年的費用報銷單不能報銷
公司費用發(fā)票一般員工拿過來報銷才有,經(jīng)??缭禄蚩缒瓴艌箐N,這種情況費用發(fā)票附在報銷月份還是費用開票月份里比較好?費用雜七雜八的,商家一般也是臨時偶爾的,這種情況需要設(shè)置其他應(yīng)付-xx商家嗎?還是直接通過其他應(yīng)付-其他就可以?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進(jìn)項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?票面上面顯示免稅
8月9月都結(jié)賬了,10月收到的單據(jù)