同學(xué)你好 對的 這個是有稅前扣除比例的 工資的14%可以稅前扣除 超出的都得調(diào)增
老師你好,為職工報銷的取暖費計入職工工資繳納個稅嗎。那這樣所得稅前允許全額扣除嗎、
老師你好,關(guān)于三項經(jīng)費的題目,分別求出允許稅前扣除的三項經(jīng)費,必須以下圖的解析進(jìn)行解答嗎,我這樣答題不準(zhǔn)確是嗎 1.工資薪金=200萬元 2.職工福利費=200萬元×14%=28萬元,納稅調(diào)增12萬 ……
你好老師,職工福利費,不允許扣除嗎,為何要調(diào)增
老師你好,職工福利費,計入了管理費用,在匯算清繳時,職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費支出要填嗎?因為之前的福利費沒有計入職工薪酬科目
老師,有賬2023年度的專用發(fā)票,集體福利費(進(jìn)項不允許抵扣,跨年費用不允許稅前扣除),那么我選擇不抵扣勾選嗎?還是勾選后進(jìn)項轉(zhuǎn)出,費用匯算清繳調(diào)增?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
那按實際發(fā)生的扣還是賬載金額扣除
同學(xué)你好 這個是稅收金額
還是不太明白
不明白你可以去看下課程 匯算清繳的 有專門講解 稅收金額就是可以稅前扣除的金額