對(duì),需要寫全面一點(diǎn)
這個(gè)題稅前扣除,這個(gè)題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務(wù)派遣公司,還是支付給個(gè)人了? 【計(jì)算題】甲公司“應(yīng)付職工薪酬”賬戶明細(xì)帳中列示:支付給職工的工資總額合計(jì)200萬(wàn)元(含勞務(wù)派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬(wàn),臨時(shí)工工資12萬(wàn));發(fā)生職工福利費(fèi)合計(jì)30萬(wàn)元;發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元:撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元已取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》。請(qǐng)問工資總額、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應(yīng)為200萬(wàn)元,可以稅前扣除;
老師你好,關(guān)于三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的題目,分別求出允許稅前扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),必須以下圖的解析進(jìn)行解答嗎,我這樣答題不準(zhǔn)確是嗎 1.工資薪金=200萬(wàn)元 2.職工福利費(fèi)=200萬(wàn)元×14%=28萬(wàn)元,納稅調(diào)增12萬(wàn) ……
甲企業(yè)為居民企業(yè),人數(shù)150人,資產(chǎn)總額6000萬(wàn)元,2021年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元,銷售邊角料收入40萬(wàn)元,出租固定資產(chǎn)收入30萬(wàn)元,國(guó)債利息收入5萬(wàn)元。(2)合理工資、薪金總額100萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工福利費(fèi)15萬(wàn)元。(3)支付人民法院訴訟費(fèi)3萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,合同違約金5萬(wàn)元,銀行罰息6萬(wàn)元。(4)固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備原值200萬(wàn)元,2021年會(huì)計(jì)已提折舊25萬(wàn)元,按稅法規(guī)定機(jī)器設(shè)備2021年折舊為20萬(wàn)元。(5)甲居民企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額50萬(wàn)元。已知,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金可以全額扣除,發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,分別不超過工資薪金總額14%、8%、2%的部分準(zhǔn)予扣除。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.計(jì)算甲企業(yè)的收入總額。2.計(jì)算職工教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。3.計(jì)算(3)中允許扣除的支出4.計(jì)算職工福利經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。5.計(jì)算甲居民企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。6.對(duì)甲居民企業(yè)2021年計(jì)提所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲企業(yè)為居民企業(yè),人數(shù)150人,資產(chǎn)總額6000萬(wàn)元,2021年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元,銷售邊角料收入40萬(wàn)元,出租固定資產(chǎn)收入30萬(wàn)元,國(guó)債利息收入5萬(wàn)元。(2)合理工資、薪金總額100萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工福利費(fèi)15萬(wàn)元。(3)支付人民法院訴訟費(fèi)3萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,合同違約金5萬(wàn)元,銀行罰息6萬(wàn)元。(4)固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備原值200萬(wàn)元,2021年會(huì)計(jì)已提折舊25萬(wàn)元,按稅法規(guī)定機(jī)器設(shè)備2021年折舊為20萬(wàn)元。(5)甲居民企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額50萬(wàn)元。已知,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金可以全額扣除,發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,分別不超過工資薪金總額14%、8%、2%的部分準(zhǔn)予扣除。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.計(jì)算甲企業(yè)的收入總額。2.計(jì)算職工教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。3.計(jì)算(3)中允許扣除的支出4.計(jì)算職工福利經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。5.計(jì)算甲居民企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。6.對(duì)甲居民企業(yè)2021年計(jì)提所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲企業(yè)為居民企業(yè),人數(shù)150人,資產(chǎn)總額6000萬(wàn)元,2021年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元,銷售邊角料收入40萬(wàn)元,出租固定資產(chǎn)收入30萬(wàn)元,國(guó)債利息收入5萬(wàn)元。(2)合理工資、薪金總額100萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工福利費(fèi)15萬(wàn)元。(3)支付人民法院訴訟費(fèi)3萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,合同違約金5萬(wàn)元,銀行罰息6萬(wàn)元。(4)固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備原值200萬(wàn)元,2021年會(huì)計(jì)已提折舊25萬(wàn)元,按稅法規(guī)定機(jī)器設(shè)備2021年折舊為20萬(wàn)元。(5)甲居民企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額50萬(wàn)元。己知,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金可以全額扣除,發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,分別不超過工資薪金總額14%、8%、2%的部分準(zhǔn)予扣除。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.計(jì)算甲企業(yè)的收入總額。2.計(jì)算職工教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。3.計(jì)算(3)中允許扣除的支出14.計(jì)算職工福利經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除金額。5.計(jì)算甲居民企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。6.對(duì)甲居民企業(yè)2021年計(jì)提所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理。
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
好的,謝謝老師
不客氣的哦,感謝支持