那么原分錄紅沖就是

老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方,也沒(méi)有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,我是建筑公司的,工程已經(jīng)驗(yàn)收完工,但因?qū)Ψ經(jīng)]錢,然后我們一直沒(méi)開(kāi)票,我們打算貨款到了再開(kāi)票,那這筆貨款我可以確認(rèn)應(yīng)收賬款么,算營(yíng)業(yè)收入么?后期我開(kāi)票了又要做什么分錄呢
我想請(qǐng)問(wèn)一下,我上個(gè)月收到了一筆工程款,但是因?yàn)榻ㄔO(shè)單位沒(méi)有簽進(jìn)度表而無(wú)法確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,那我是不是也還不能把這筆款結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算科目呢?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我6月份的時(shí)候收到一筆預(yù)售款項(xiàng)8萬(wàn)元,貨也給了對(duì)方,我已確定收入,并已掛應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)對(duì)方要求退貨,我們退他5萬(wàn)元,3萬(wàn)做為貨物折損費(fèi)不予退還,想請(qǐng)教一下這個(gè)賬我該怎么銷?
老師,上個(gè)季度收到了一筆貨款但是當(dāng)月未給對(duì)方開(kāi)票,已經(jīng)確認(rèn)了收入,而且上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅。結(jié)果這個(gè)季度又跟對(duì)方開(kāi)了票,我該怎么做賬,又重新確認(rèn)一遍收入嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫(kù)存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


關(guān)鍵是稅也繳了,分錄如何寫
交的稅抵減本月應(yīng)交的稅
但是發(fā)票未紅沖
麻煩老師教下分錄如何寫呢
退款就要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的,不然沒(méi)法沖
分錄如何寫呢
就是原來(lái)銷售收入的分錄使用負(fù)數(shù)