你好,扣遲到費(fèi),應(yīng)當(dāng)沖銷(xiāo)之前計(jì)提的工資金額才是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本? 等科目??

本月發(fā)放了工資,到月末是不是要計(jì)提工資,不計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目就不能平了
老師,我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,他們不先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目的,那這個(gè)月我們有員工餐福利要不要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬?還是直接進(jìn)費(fèi)用不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?
員工福利費(fèi)會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)會(huì)計(jì)科目,他的本質(zhì)是什么,為什么不直接記入管理費(fèi)用,福利費(fèi),還要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下,什么情況下需要看應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
25年7-9月的企業(yè)所得稅報(bào)表中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬’及”實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬“分別填科目的哪些數(shù)據(jù) 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是否填的是一級(jí)科目“應(yīng)付職工薪酬”的貸方金額 ”實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬“填的是二級(jí)科目“應(yīng)付職工薪酬-工資”
老師您好!已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,是計(jì)提到成本費(fèi)用里面的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)是嗎?但借方發(fā)生額合計(jì)中有1月份發(fā)放24年12月工資的金額,要扣除這去年12月份工資1月份發(fā)放的金額嗎?
老師,我們有一個(gè)公司要注銷(xiāo)了,另一個(gè)公司欠他300多萬(wàn)怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問(wèn)個(gè)問(wèn)題,A的廠(chǎng)房讓B白用,雙方未簽合同,廠(chǎng)房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開(kāi)發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開(kāi)發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉(cāng)庫(kù)返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺(jué)怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開(kāi)發(fā)票嗎
我們購(gòu)入時(shí)取得的是普通發(fā)票,無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法開(kāi)票繳納增值稅

