您好,不勾選抵扣,如果已跨年也不用入賬了,匯繳不用調(diào)整
老師你好!第一次用發(fā)票勾選平臺(tái)。職工福利費(fèi)不能抵扣,在勾選平臺(tái)上選擇那個(gè)項(xiàng)目??當(dāng)月勾選后是不是能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?具體怎么操作??
請(qǐng)問老師:發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)的發(fā)票,其中用于公司簡易計(jì)稅項(xiàng)目的、用于集體福利的專票。我是要先做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是直接選擇“不抵扣勾選”呢?
老師您好,我們公司純貿(mào)易公司,貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發(fā)票因?yàn)椴恍枰挚?,以前選擇了抵扣勾選后增值稅報(bào)表里我也要轉(zhuǎn)出的,那請(qǐng)問,新國稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進(jìn)項(xiàng)專票選擇不抵扣勾選呢?
老師有張發(fā)票不想抵扣了,勾選不抵抗勾選要選什么原因呢,我們是因?yàn)樵鲋刀愂前?.5%全額交稅的,用不上,但是勾選不抵抗需要選擇原因,怎么選呢, 用于非應(yīng)稅項(xiàng)目;用于免稅項(xiàng)目;用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi);非正常損失的;其他
老師,取得一張專票含稅100元,是計(jì)入福利費(fèi)的,直接做賬 借:福利費(fèi)100 貸:銀行存款100 勾選的時(shí)候選“不抵扣勾選”,然后選“集體福利或個(gè)人消費(fèi)”,這種方法是不是也可行?不用非得做到“進(jìn)項(xiàng)稅額”,然后再做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”吧
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師,不抵扣勾選后要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
您好,不跨年要入賬,現(xiàn)在不是跨年了么,咱也不稅前扣除,就不入賬了,不入賬也就不會(huì)有納稅調(diào)整
不需要記錄未分配利潤嗎?小微企業(yè)
您好,不用,咱都不記賬了,
好的,那我上個(gè)月有2張也是跨年度的費(fèi)用票抵扣了,是汽車保險(xiǎn)費(fèi),這樣的情況就匯算清繳調(diào)增嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是允許抵扣的對(duì)嗎?
您好,進(jìn)項(xiàng)能抵的,跨年費(fèi)用您準(zhǔn)備要有支付有往來賬或銀行對(duì)不上的話,分錄要做,在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增 2.對(duì)了,上面那個(gè)福利費(fèi),有沒有涉及到其他科目比如銀行對(duì)不上,如果有對(duì)不上的,分錄還是要做,實(shí)實(shí)在在花錢了,只是不能稅前扣除,納稅調(diào)增
老師:1、集體福利費(fèi) 老板個(gè)人賬戶支付,不涉及其他科目 ,方法:不抵扣勾選不賬務(wù)處理 2、車保險(xiǎn)也是個(gè)人支付,不涉及其他科目,已抵扣,方法:進(jìn)項(xiàng)允許抵扣,但費(fèi)用匯算清繳調(diào)增。您幫我再看下,是否這么理解。
您好,1.可以,挺好的 2.可以,也可以只入進(jìn)項(xiàng),借:進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:其他應(yīng)付款,不用調(diào)增了,這樣其他應(yīng)付款的余額小,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要小一點(diǎn)
老師,還有張是2020年的汽車延保費(fèi),但發(fā)票一直未收到,不知道是一直留著系統(tǒng)里,還是怎么處理?
之前紙質(zhì)發(fā)票,丟失了估計(jì)是
您好,專票的話就勾不抵扣,不用擔(dān)心,一張票不抵沒有什么風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)也是用大數(shù)據(jù)來查風(fēng)險(xiǎn)的,一張票才多少錢呀
金額3萬,是公司寶馬的延保費(fèi)用,現(xiàn)在的系統(tǒng)上可以發(fā)票預(yù)覽,采用發(fā)票截圖打印,就是很糾結(jié),感覺老師超有經(jīng)驗(yàn),深知
您好,20年費(fèi)用這么大,確實(shí)?可以更正20年年報(bào),但我們是減少利潤,賬經(jīng)得起查的話,可以考慮更正, 都是同行,我不建議去更正申報(bào),這個(gè)發(fā)票是專票的話,進(jìn)項(xiàng)稅倒可以入賬抵扣了
贊成不更正2020年度報(bào)表,其實(shí)這種費(fèi)用的專用發(fā)票都不喜歡,抵扣后稅負(fù)率控制原材料會(huì)不夠,本月著急報(bào)稅,可以先不用去管它嗎,心里擔(dān)心滯納這么久的票會(huì)要求寫說明
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為同行點(diǎn)贊,我們把這個(gè)發(fā)票色為不抵扣勾選就不會(huì)滯留了
解決方法:系統(tǒng)上選擇“不抵扣勾選”不賬務(wù)處理,是否選擇在日常時(shí)間這么操作比較好,年底是否會(huì)突兀
您真棒,優(yōu)秀的財(cái)務(wù)?人員,謹(jǐn)慎,這個(gè)不抵扣沒事的,我們又不是多入費(fèi)用,減少利潤
2020年度3萬汽車費(fèi)用,我就不抵扣勾選不賬務(wù)處理了哈,另外,上個(gè)月已認(rèn)證的跨年費(fèi)用,也是老板個(gè)人支付的,抵扣進(jìn)項(xiàng)然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金嗎?
您好,是的,貸:其他應(yīng)付款,我們現(xiàn)金要對(duì)不上的