對,這個(gè)選擇不抵扣,勾選也可以的。
老師,發(fā)票勾選認(rèn)證平臺中,有個(gè)發(fā)票不勾選選項(xiàng),是不是這個(gè)意思,假如,我有一張發(fā)票買的生活用品,用于職工福利,不含稅100元,稅額13元,是不是我在平臺中,選中不勾選這張發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用-職工福利113,貸銀行存款113,就不需要再寫轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄了?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節(jié)送禮了,因?yàn)榘拙破钡挚酆?,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我可以在這個(gè)界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費(fèi)用~招待費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額 貸銀行存款 可以嗎
老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)88.50 進(jìn)項(xiàng)稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費(fèi)用-福利11.5貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫的對么,此時(shí)這筆業(yè)務(wù)算完成了吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么
我福利費(fèi)收到的專票,我是不是可以把這張專票勾選為不抵扣勾選,然后當(dāng)做普票去入賬這張專票,最后也不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開發(fā)成本是按不含銷項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
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我剛才說的兩種方法都可行是嗎?如果不勾選認(rèn)證,就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,反之就需要做轉(zhuǎn)出了
對,這兩種方式都是沒問題,都是可以的。
好的,做賬時(shí)全部進(jìn)費(fèi)用,不做進(jìn)項(xiàng)稅額了,這樣比較省事一些
嗯,可以的可以這么做