同學你好 取暖費計入職工工資繳納個稅 屬于福利費
老師你好,為職工報銷的取暖費計入職工工資繳納個稅嗎。那這樣所得稅前允許全額扣除嗎、
老師您好!公司以職工福利費的名義給職工報銷的采暖費和車輛費需要并入工資薪金所得申報個稅嗎?謝謝!
個人抬走的入職體檢發(fā)票,可以報銷嗎,怎樣處理比較合適,是并入工資繳納個稅,還是算作職工福利,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎
某職工2019年1-3月每月取得工資薪金7000元,其中3月額外發(fā)放上年獎金15000元,每月允許扣除的各項費用1500元,本材料中該職工按照哪個項目繳納個人所得稅,3月應納稅額如何計算。
老師,公司為員工承擔個稅,這個可以計入職工福利費里面嗎?所得稅前能扣除嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
福利費就不能全額扣除了,都哪些即計入工資總額繳納個稅而且又不屬于工資呢。
計入工資總額指的是 按照工資薪金這個項目繳納個稅