新年好,是可能聯(lián)系讓你單位納稅的?
老師您好,我是公司內(nèi)賬會計,外賬交代理公司做的,,我有幾個問題麻煩您指教,一,財務(wù)負(fù)責(zé)人老板寫的我,對我有沒有影響,有什么影響?二,我們是生產(chǎn)企業(yè)同時也委托加工,我們的客戶,買了我們的產(chǎn)品出口,關(guān)系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務(wù)局打我這個所謂的財務(wù)負(fù)責(zé)人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說我不管也不懂這些我是內(nèi)賬會計,提供代理記賬公司的電話讓稅務(wù)局直接找他們?
老師,我們這邊是新型集體辦公辦幼兒園,我們想送一些年貨給所有教職工過年(比如油米、糖果等),請問我們應(yīng)該怎么做呢,應(yīng)該入什么科目呢,有沒有規(guī)定不能超過多少錢呢。 因為我剛接觸財務(wù)的東西,而且又是幼兒園的財務(wù),所以不太懂。 這種的話是不是一般都是由工會賬戶出的呢?因為我來的這個幼兒園剛成立一年,期間又變了法人,所以工會的賬戶到現(xiàn)在都還沒有辦理成功。現(xiàn)在能不能在幼兒園的公賬出這筆錢,然后說明是工會的支出,到時候工會賬戶辦理成功后再做處理呢。或者要怎么處理
老師,我們這邊做直播的個體工商戶老板,都是不交稅的,現(xiàn)在如果用WPS的金蝶云財務(wù)或者其它云財務(wù)軟件,工商局會不會監(jiān)控到財務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)系我們交稅
老師,您好!我目前在一個糧油食品公司,她們主要的售貨方是個體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個財務(wù)軟件,問了一下財務(wù)的,她們一直都沒有做過會計憑證以前的軟件自動生成,但管家婆無法自動生成,那如果我添加會計科目的話銷售方的單位就寫個體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個憑證上。問了目前這個財務(wù)她說可以不用做會計憑證這些,因為利潤表這些只填了費(fèi)用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會計報表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
老師,我們用的是用友財務(wù)軟件,因為退貨款,我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財務(wù)報表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個財務(wù)報表對比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財務(wù)報表嗎,如果更正了財務(wù)報表,所有的稅務(wù)報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?