你好,今年1月15日之前取得的進項發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過了,就無法抵扣了
我們單位去年增值稅欠了沒交 現(xiàn)在可以用今年多余的進項稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?
去年開票沒來得及用進項抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
老師:去年交稅款盤的年費沒有用于抵增值稅,今年可以抵嗎
去年的進項沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
去年未開票收入一百多萬未申報,今年想要注銷不想硬繳稅可以用今年的進項票抵嘛?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔,然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應的租賃資產(chǎn)應該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
不能抵扣12月之前的嗎?12月之前的我們有幾個月也沒繳稅
你好,今年1月15日之前取得的進項發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過了1月15日,就無法抵扣了 (是針對這個回復有什么疑問嗎)