你好這個是可以的,可以
公司取得的進項發(fā)票,用于研發(fā)取得的進項稅額可以抵扣即增即退的銷項稅額嗎?還是只要是進項發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項稅額
去年開票沒來得及用進項抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進項來抵扣嗎?
去年的進項沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進項是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
是的,當時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實多開,實際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報,
但是這個也是去年的事情,只能更正申報嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補救下,你都申報過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進項稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣