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去年開票沒來得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?

2021-07-12 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 12:03

你好這個是可以的,可以

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 12:15

怎么退呢

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 12:15

增值稅我已經(jīng)交了呀

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 12:16

進(jìn)項(xiàng)是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2021-07-12 12:22

你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。

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齊紅老師 解答 2021-07-12 12:22

不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 12:24

是的,當(dāng)時開發(fā)票交了1萬多的增值稅

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 12:25

我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。

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齊紅老師 解答 2021-07-12 12:28

沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實(shí)多開,實(shí)際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報(bào),

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快賬用戶6784 追問 2021-07-12 13:24

但是這個也是去年的事情,只能更正申報(bào)嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 13:32

都申報(bào)過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報(bào)過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣

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你好這個是可以的,可以
2021-07-12
您好,可以的,可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣
2025-03-01
你好,可以辦理退稅 如果去年已經(jīng)退稅了就不可以了
2021-08-28
您好,這個是可以退稅的,可以
2023-06-11
你好,是的,可以用取得進(jìn)項(xiàng)專票就可以抵扣的,開普票也是要繳納增值稅的。
2022-11-25
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