你好這個是可以的,可以

公司取得的進(jìn)項發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項稅額可以抵扣即增即退的銷項稅額嗎?還是只要是進(jìn)項發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項稅額
去年開票沒來得及用進(jìn)項抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項來抵扣嗎?
去年的進(jìn)項沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進(jìn)項是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
是的,當(dāng)時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實多開,實際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報,
但是這個也是去年的事情,只能更正申報嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補救下,你都申報過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進(jìn)項稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣