你好這個是可以的,可以
公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額
去年開票沒來得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
老師 24年11月第一本裝訂的會計(jì)記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點(diǎn)嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來直接借結(jié)老板可以嗎?老板承擔(dān)利息?
老師資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
我有中級,面試一個出納都不用我,因?yàn)槲也粫褂胮oss機(jī),出納要會用Poss機(jī),真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項(xiàng)的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計(jì),我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進(jìn)項(xiàng)是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
是的,當(dāng)時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實(shí)多開,實(shí)際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報(bào),
但是這個也是去年的事情,只能更正申報(bào)嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報(bào)過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報(bào)過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣