同學(xué)您好,補確認(rèn)收入就可以抵掉了

原來外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開票金額2,3百萬,銷售額2000多萬,那我們該注意什么,怎么做好點呢? 還有未開票收入的
由于進項稅額留抵太多 我這個月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報的時候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報未開票收入有什么風(fēng)險?
稅務(wù)專管員自查說2021年發(fā)票未認(rèn)證 ,讓今年把去年報表改成無票收入,今年7月份把進項全部認(rèn)證,2022年認(rèn)證2021年發(fā)票,可以抵減2021的無票收入銷項稅額嗎?
去年未開票收入一百多萬未申報,今年想要注銷不想硬繳稅可以用今年的進項票抵嘛?
請問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計入了去年,但是當(dāng)時未開票收入沒有入賬,報稅時進項稅也沒有勾選抵扣,所以12月補繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進項票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項票吧?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?