你好,可以的,可以抵扣的

稅控盤費(fèi)用和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以幾年內(nèi)抵扣,去年的還沒有抵扣,今年的又來了,去年的還能夠抵扣嗎?
老師問一下,去年稅控盤的280,可以抵今年增值稅么?
去年金稅盤續(xù)費(fèi)沒抵扣,今年可以抵扣嗎?
稅控盤今年的服務(wù)費(fèi) 沒有抵扣增值稅 明年有稅款的時(shí)候可以用今年的稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅嗎
老師好,請(qǐng)問我去年交的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣增值稅,能和今年的服務(wù)費(fèi),一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務(wù)費(fèi)時(shí)金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當(dāng)期發(fā)生額里填560嗎?
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

