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季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計(jì)分錄呢?

2025-11-11 16:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 16:37

借:所得稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:37

如果有利潤,就是要計(jì)提的

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快賬用戶1745 追問 2025-11-11 16:38

計(jì)提之后需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益是嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:41

是的,這個最后要結(jié)轉(zhuǎn)的

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借:所得稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2025-11-11
你調(diào)整了利潤分配,就會不平的
2020-12-29
你好,這得看下你年累計(jì)的利潤總額減去1000年度的虧損,這個是盈利的嗎。
2022-01-04
?你好;? ? 你 4季度就用4季度的本年累計(jì)的利潤金額 *企業(yè)所得稅稅率 - 前面3個季度預(yù)交的所得稅金額 =? ?你4季度的 計(jì)提的金額 (是正數(shù)金額 就計(jì)提哈? ?)
2022-12-05
您好 對第三季度的企業(yè)所得稅沒有什么影響 只影響三季度的凈利潤
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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