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老師你好,請問計提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報未繳費(fèi)的

2025-11-11 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-11 16:29

計提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保

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快賬用戶6710 追問 2025-11-11 16:29

個人部分呢不用做嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:30

個人部分是工資的一部分,計提在工資中

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快賬用戶6710 追問 2025-11-11 16:33

借:管理費(fèi)用-單位部分,其他應(yīng)收款-個人部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

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快賬用戶6710 追問 2025-11-11 16:33

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:33

可以的,可以這樣處理

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計提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2025-11-11
只做計提的分錄就行,繳費(fèi)在實(shí)際交的月份做
2025-05-24
您好, 這個是發(fā)工資了嗎? 是公司負(fù)擔(dān)嗎
2023-08-08
您好,這個的話,前期計提了嗎
2024-06-27
您好 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2021-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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