你好,暫估的這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?
老師,年報(bào)的時(shí)候暫估入庫的有8萬需要調(diào)增,如果報(bào)表里面我調(diào)增了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師,暫估入庫的賬務(wù)年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了,發(fā)票后期也不會(huì)回來,請(qǐng)問年報(bào)調(diào)增的時(shí)候做賬務(wù)處理嗎
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒回來 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢 發(fā)票后期也不會(huì)回來
老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報(bào)的時(shí)候也忘記做調(diào)增了、現(xiàn)在的話怎么做呢?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提未發(fā)放的工資吧
老師你好 ,我們公司有一個(gè)全年一獎(jiǎng)金,要做成工資表嘛,有什么注意的事項(xiàng)沒呢
我們公司的臨汾佳固源建材有限公司,收到的簽收和轉(zhuǎn)讓憑證,如何做賬
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅啊?
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
沒有實(shí)際業(yè)務(wù)和有實(shí)際業(yè)務(wù)分別說下吧
有實(shí)際業(yè)務(wù)不用調(diào)整, 沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
不是調(diào)表不調(diào)賬嗎
你好,有實(shí)際業(yè)務(wù)的調(diào)表不調(diào)賬,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的,你虛增了,你不得紅沖。
那有實(shí)際業(yè)務(wù)的但是后期也不會(huì)有票回來,那暫估了就只調(diào)表不調(diào)賬務(wù)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
但是,老師,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的話,稅務(wù)局應(yīng)該不主張這么暫估吧
好,你只要會(huì)算清交,沒有多抵扣就沒有關(guān)系。
可是正常的暫估不都是發(fā)票可能回來才暫估嗎,意思是后期沒有發(fā)票回來也可以暫估,只要交稅款就可以是嗎
你好,預(yù)繳的時(shí)候?yàn)榱松俳欢?,也可以這么做的。