你好 賬上不用處理的,調(diào)整表不調(diào)賬
老師,年報(bào)的時(shí)候暫估入庫的有8萬需要調(diào)增,如果報(bào)表里面我調(diào)增了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師,我去年做的暫估入庫8萬發(fā)票回不來了,現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了,請問賬務(wù)怎么處理呢
老師,暫估入庫的賬務(wù)年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了,發(fā)票后期也不會(huì)回來,請問年報(bào)調(diào)增的時(shí)候做賬務(wù)處理嗎
老師,上年暫估了100萬,后期報(bào)表納稅調(diào)增了100萬,請問賬務(wù)上 怎么處理?因?yàn)樗抢鄯e的,我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會(huì)累計(jì)越來越多,請問怎么處理?
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
如果不調(diào)賬我怎么能看出來我暫估的那部分已經(jīng)交稅了呢
你好 看納稅調(diào)整明細(xì)表 不是看賬上?
如果不看賬,我的賬上始終有暫估的8萬呀
你好暫估是沒有取得發(fā)票,賬上是正常記成本了?
我是說暫估的這部分,以后發(fā)票也不會(huì)有,就匯算清繳時(shí)交稅就行了,但是如果交了稅,我的賬上還是有暫估的這部分,怎么處理呢
您好,您把您暫估的分錄發(fā)來,我看一下。
就是這個(gè)
您好,不需要調(diào)整。。您已經(jīng)正常入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 以后把應(yīng)付賬款支付就行。
那暫估的這部分已經(jīng)交稅了,賬上就那么掛著嗎
是的,帳上不用再處理,就這樣。
那這部分調(diào)增的暫估還得做個(gè)筆記,要不第二年調(diào)增如果還有需要調(diào)增的暫估的話,就不容易分辨
。是的,自己做一個(gè)備查賬是最好的。
那暫估的這部分應(yīng)付賬款怎么做平呢
付款的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
可是銀行并沒有付這筆款呀
沒付款,掛賬。是付款時(shí)才做這個(gè)分錄。
老師,意思時(shí)暫估調(diào)增了賬上也就那么掛著,這樣合適嗎
您好,帳上就這樣不處理一點(diǎn)問題沒有 等后面付款了再做一個(gè)付款的分錄就完了。