你好 應(yīng)補(bǔ)退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳的所得稅 大于0,需要補(bǔ)稅 小于0,會(huì)退稅
因?yàn)槲胰ツ昶髽I(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,到了報(bào)年報(bào)的時(shí)候才知道有企業(yè)所得稅,我3月報(bào)年報(bào)的,順便交的,所以得補(bǔ)計(jì)提,我這樣做賬不知對(duì)不對(duì)?老師,你幫我看看
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,報(bào)上去的數(shù)據(jù)要退稅,但是我們企業(yè)不想退,想問(wèn)一下這樣怎么調(diào)賬,分錄怎么寫(xiě)
你好老師!有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我先報(bào)2021年企業(yè)所得稅年報(bào),再報(bào)2022年第一季度(有盈利),有退稅,稅務(wù)局要求我調(diào)賬,不知道怎么調(diào)
老師請(qǐng)問(wèn)下我要怎樣才知道明年企業(yè)所得稅年報(bào)退不退稅?
老師你好,我報(bào)22年企業(yè)所得稅匯算清繳表,有涉及退22年第一季度已交過(guò)企業(yè)所得稅,如果我不退的話,請(qǐng)問(wèn)要怎么報(bào)呢
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買(mǎi),之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但我們賣(mài)給客戶(hù)了,客戶(hù)現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋?zhuān)a(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買(mǎi)理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶(hù),他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開(kāi),法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
不交所得稅,那就要退稅
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
應(yīng)納稅所得額是看第四季度的嗎?
你好 應(yīng)補(bǔ)退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度預(yù)繳的所得稅 大于0,需要補(bǔ)稅 小于0,會(huì)退稅 應(yīng)納稅所得額,是一整年的?