同學,你好! (1)收到債權投資的利息5萬元,本期該債權投資攤銷的折價為2萬元。 借:應收利息 5 貸:投資收益 3 ? ? ??債權投資-利息調整 2

一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅。現(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的
以下統(tǒng)一單位:元 (1)收到債權投資的利息5萬元,本期該債權投資攤銷的折價為2萬元。 借:應收利息 50000 貸:投資收益 30000 ???債權投資-利息調整 20000 ? (2)計算本期應交所得稅30 000元。 借:所得稅費用 30000 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 30000 (3)結轉本月制造費用200 000元。 ?借:生產(chǎn)成本???200000 貸:制造費用??200000
(4)計提本月固定資產(chǎn)折舊14萬元,其中生產(chǎn)車間計提10萬元,行政管理部門計提2萬元,自營工程2萬元。 借:生產(chǎn)成本-折舊費?100000 ?管理費用-折舊費??20000 ?在建工程 ??20000 ?貸:累計折舊??140000 (5)分配本月職工薪酬140 000元。其中生產(chǎn)工人薪酬70 000元,車間管理人員薪酬20 000元,行政管理人員薪酬50 000元。 借:生產(chǎn)成本 ?70000 制造費用 ?20000 管理費用??50000 ? 貸:應付職工薪酬??140000 (6)支付期限為三年、到期一次還本付息債券的利息5萬元。(備注:利息前面已經(jīng)全部預提) 借:應付債券-應計利息?50000 ???貸:銀行存款 50000 (7)結轉全年虧損50萬元。 借:利潤分配------未分配利潤???????500?000 貸:本年利潤??????????????????500?000 (8)收到權益法下的長期股權投資的現(xiàn)金股利10 000元。 借:銀行存款?10000 ??貸:應收股利??10000 (9)收到投資者投入需要安裝的新設備一臺,價值200 000元。 借:固定資產(chǎn)200000 應交稅費-增值稅-進項稅額 ?0 ??(本題不考慮增值稅吧) 貸:實收資本200000 (10)銷售產(chǎn)品一批,售價30萬元,其中20萬元的貨款前期已經(jīng)預收,余款暫欠。 借:應收賬款 ?100000 合同負債 ????200000 貸:主營業(yè)務收入300000 ???應繳稅費—應繳增值稅(銷項稅費)0 (本題未涉及增值稅) 補充:同時結轉成本:? (本題未涉及商品成本) 借:主營業(yè)務成本? ?? ? ? 貸:庫存商品? 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!