你好 1、借:銀行存款50000 貸:短期借款50000 2、借:固定資產(chǎn)80000 貸:實(shí)收資本80000 3、借:銀行存款10000 貸:實(shí)收資本10000 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)6500 貸:銀行存款6500 5、借:銀行存款8000 貸:應(yīng)收賬款8000 6、借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用24000 貸:銀行存款24000 7、借:銀行存款226000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 8、借:原材料38000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4940 貸:應(yīng)付賬款38000%2B4940 9、借:制造費(fèi)用1200 貸:原材料1200
老師能幫我做出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄嗎
做出會(huì)計(jì)分錄 詳細(xì)一點(diǎn)
會(huì)計(jì)分錄 要詳細(xì)一點(diǎn)
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做出會(huì)計(jì)分錄 詳細(xì)點(diǎn)
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒有購(gòu)買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目