你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
老師,客戶的應(yīng)收賬款是221763,核對(duì)后有單價(jià)錯(cuò)誤改正后的金額是221665,上個(gè)月的報(bào)表我做的借應(yīng)收帳款221763,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入221763。如果這個(gè)月客戶回款221665,我應(yīng)該怎么做這筆會(huì)計(jì)分錄?謝謝啦
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下客戶在這個(gè)月退回上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入的商品,但是我們還沒(méi)有退款給他們?cè)趺醋鲑~?退款的時(shí)候又怎么做?
老師,公司剛成立,我用個(gè)人的錢支付了一筆費(fèi)用,后來(lái)開(kāi)了對(duì)公戶,又收到我之前個(gè)人付費(fèi)用的退款,關(guān)于這筆退款要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,單位對(duì)個(gè)人用的呼啦收款,難免會(huì)有個(gè)別退款的,當(dāng)時(shí)做了收入,而且是幾個(gè)人的款做的一筆收入??缭铝擞忠丝睿@個(gè)怎么做賬啊。謝謝老師
老師,公司的呼啦收款,收到600元,已經(jīng)做了收入,但是過(guò)二天,當(dāng)月退了這票600元,重新開(kāi)了一張500元的票,退了100元給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)老師,分錄怎么做啊。謝謝老師
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計(jì)提未發(fā)放的工資吧
老師你好 ,我們公司有一個(gè)全年一獎(jiǎng)金,要做成工資表嘛,有什么注意的事項(xiàng)沒(méi)呢
我們公司的臨汾佳固源建材有限公司,收到的簽收和轉(zhuǎn)讓?xiě){證,如何做賬
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅啊?
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開(kāi)票的稅額的嗎?
不是的,退就只能退現(xiàn)金,之前收入做的是銀行存款
還有就是收入時(shí)是好幾個(gè)人一起做的收入,退只退一個(gè)人的,而且退現(xiàn)金
你好;???借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?