借應(yīng)收賬款,-600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款,貸銀行存款100。

我們公司給甲公司開(kāi)了一張票1萬(wàn)元,款已經(jīng)收到了,也申報(bào)了收入。后期甲方對(duì)我們的方案不滿意,要求退款。我們退了8000塊,收取對(duì)方違約金2000元。老師,這要怎么入賬好呢?
老師好,12月收款時(shí)才發(fā)現(xiàn)10月份開(kāi)出去的那張票開(kāi)錯(cuò)了。應(yīng)該是20000元,開(kāi)成20200了。10月做20200的收入,今早重新開(kāi)了一張20000的票。請(qǐng)問(wèn)一下,我現(xiàn)在要怎么做賬?比較急,謝謝老師
老師,公司的呼啦收款,收到600元,已經(jīng)做了收入,但是過(guò)二天,當(dāng)月退了這票600元,重新開(kāi)了一張500元的票,退了100元給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)老師,分錄怎么做啊。謝謝老師
老師好!上月替其他公司公戶過(guò)賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開(kāi)了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個(gè)請(qǐng)指教,謝謝老師!
老師好,我們公司幫別人過(guò)賬,轉(zhuǎn)入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應(yīng)付款—公司名稱(chēng)600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專(zhuān)票,價(jià)稅合計(jì)是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會(huì)計(jì)分錄?
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣(mài)掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過(guò)的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷(xiāo)售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開(kāi)的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是保安公司,購(gòu)買(mǎi)給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢(qián)怎么分清楚這個(gè)匯總的錢(qián)是哪些訂單的錢(qián)?

