1、返利傭金每月末計算出相應(yīng)金額 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費---個人所得稅(支付給自然人的傭金,需要代扣個人所得稅) 貸:銀行存款
請問老師,電商企業(yè),優(yōu)惠返現(xiàn)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理啊
請問老師,內(nèi)賬,供貨商不提供發(fā)票,應(yīng)付賬款里的零頭,供應(yīng)商就優(yōu)惠了,優(yōu)惠的這一部分應(yīng)該怎么下賬? 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金
老師,本來應(yīng)收500,后給客戶優(yōu)惠了200元,實際收到300,請問該怎么處理賬務(wù),優(yōu)惠的200元該入哪個科目
老師,商品A搞優(yōu)惠活動,含稅售價3000元,優(yōu)惠1500元,但成本價是2700元,該商品已經(jīng)交易完成,請問賬務(wù)處理是?
請問老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)收到個稅返還,請問做賬務(wù)處理時,做價稅分離,應(yīng)該按1%分離還是優(yōu)惠前的稅率嗎?
老師我怎么去區(qū)分合同用新租賃合同還是用原來租賃合同呢?
請問可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅科目嗎?有什么利弊嗎?請老師詳細(xì)說一下
不是本單位人員報銷有什么規(guī)定?
8月份升的一般納稅人,8月份有一張紅沖的發(fā)票,是紅沖7月份的普票,在8月份申報一般納稅人增值稅時是可以抵減銷售額嗎?
我是出口企業(yè)。與貨運公司有業(yè)務(wù)往來。貨運公司幫我們運輸貨物。在運輸過程中,發(fā)生損失。貨運發(fā)生賠償。原先進(jìn)項發(fā)票是紅沖收取賠償金還是我司另外開票,收取賠償金
請問老師,在哪里可以查一個人在哪幾家企業(yè)做監(jiān)事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實際支付的金額怎么做賬