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老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款

2025-09-18 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 16:17

你好,可直接做往來款

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轉(zhuǎn)入的時(shí)候計(jì)入實(shí)收資本,轉(zhuǎn)出的時(shí)候掛老板往來
2023-01-03
您好,備注往來款就行了
2023-11-02
公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,掛其他應(yīng)收款
2022-05-27
你好,公司付給法人的錢,借方通常是計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 核算??
2021-07-27
借:其他應(yīng)收款-股東
貸:銀行存款
后面發(fā)生了支出用發(fā)票來沖賬
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款-股東
2024-07-13
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