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老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨斦褍蓚€單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶?,F(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。

2025-09-18 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-18 16:13

同學(xué)你好 稍等我看看

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:14

需將原單位賬與新單位賬合并(因原單位賬戶已核銷、經(jīng)費(fèi)歸新單位,需賬實(shí)相符)。 步驟: 先清查原單位資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn),結(jié)平收支,結(jié)清銀行余額轉(zhuǎn)新單位; 新單位按原單位清查后余額做賬:財務(wù)會計借原單位資產(chǎn),貸原單位負(fù)債和累計盈余;預(yù)算會計借資金結(jié)存,貸對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目; 結(jié)平原單位賬套留存,新單位按統(tǒng)一政策核算。 有內(nèi)部往來的,合并時直接對沖。

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快賬用戶8338 追問 2025-09-18 16:17

老師您好。2021年單位合并的時候,我們已經(jīng)審計過了?,F(xiàn)在合并是不是需要專業(yè)人員審計合賬。

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:17

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶8338 追問 2025-09-18 16:22

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:22

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首先你要進(jìn)行這個財產(chǎn)清查,把這個要合并的這些企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)給他做一個清查,保證它的一個準(zhǔn)確性,然后你再走這個合并的流程,你上級的領(lǐng)導(dǎo)這邊審核通過,你就直接可以并賬了。
2020-05-27
一、原單位的賬務(wù)處理是關(guān)賬,就是: 借:負(fù)債類科目 借:損益類科目 貸:資產(chǎn)類科目 全部結(jié)平所有明細(xì)科目。 二、對于新單位,將前面的賬,做分錄是: 借:資類類科目 貸:負(fù)債類科目 貸:損益類科目 這樣全部的明細(xì)到新的單位了,原單位的賬結(jié)平了。
2021-09-01
看股東們的意思了,作為增加實(shí)收資本還是資本公積?
2021-12-02
你需要核對一下你的余額,你看一下你的余額是不是正確的,只要余額是正確的,你們就可以合并的。如果余額不正確的話,你合并之后的余額也是不正確的,你沒法查。
2023-02-14
你好,同學(xué)。 你這是屬于合并后的單位 計收入處理,那你B業(yè)務(wù) 獨(dú)立就是還存在,并入B里面
2020-11-22
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