同學(xué)你好 稍等我看看
老師好,事業(yè)二級單位合并,原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,那原單位到目前為止有往來科目有余額,新單位做賬時怎么處理???
7月份單位因機(jī)構(gòu)改革,3個單位合并成新單位,原單位支付系統(tǒng)已經(jīng)把財政直接支付和授權(quán)支付的余額轉(zhuǎn)到新單位了,那原單位賬務(wù)系統(tǒng)最后顯示還有余額是不是要做沖銷呢,借:累計盈余 貸:有余額科目
老師好,我們現(xiàn)在單位是幾個單位合并成一個新單位的,現(xiàn)在有之前單位的賬要處理,是不是要有之前單位領(lǐng)導(dǎo),會計和現(xiàn)在單位領(lǐng)導(dǎo)上會 出書面說明,我才能處理以前的賬
老師,您好!請問把兩個單位的賬合并,就是把一單位并到二單位,把一單位注銷了,只留二單位,現(xiàn)在一單位的銀行存款直接轉(zhuǎn)到了二單位的銀行賬號,這筆賬要怎么做呢?
賬齡有二、三十年的有的單位都不存在了,其實(shí)我單位賬已經(jīng)是多個單位合并過來的,只是把原賬面余額簡單合并,平行記賬銜接過來非財政撥款是紅數(shù),決算都沒法報,現(xiàn)在是另一個單位也要并入,需要進(jìn)行哪些工作做哪些手續(xù)啊,麻煩老師指點(diǎn),謝謝您啦
年開票額度100萬每月可以開多少發(fā)票
老師,請問一下,公司開專票給客戶,開票人與收款人同一人,可以么?復(fù)核人應(yīng)該寫誰呢?
老師,對方打錯貨款,要退給對方,要備注什么
請問老師,我們公司有醫(yī)療檢測資質(zhì),但是為了節(jié)約成本,把檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室拆分到外地去了,建立了一個子公司,子公司只有實(shí)驗(yàn)室而且也有醫(yī)療檢測資質(zhì),其他的管理成本都在總公司,還是由總公司對外承接業(yè)務(wù),發(fā)送樣本給子公司,這樣還是總公司想醫(yī)院開檢測服務(wù)發(fā)票,子公司和總公司簽訂一個檢測服務(wù)合同,這樣合規(guī)嗎
老師,我24年成本少記了,我現(xiàn)在25年來調(diào)整,分錄是這么做嗎?借:以前年度損益調(diào)整 貸:生產(chǎn)成本嗎
工資條上有社保補(bǔ)貼,還需要幫員工強(qiáng)制交社保嗎
電商平臺賣了10快的東西,8元是客戶直接給我們付了,然后2元是平臺給我們,然后平臺這個2元要我們開票,我們應(yīng)該怎么開,服務(wù)費(fèi)嗎?
工商年報跟稅務(wù)年報都錯了怎么辦
小規(guī)模個稅忘記申報了怎么辦
請問老師,醫(yī)療檢測公司總公司直接給醫(yī)院檢測服務(wù)發(fā)票做收入,授權(quán)分公司檢測,分公司只有檢測成本,請問總分公司都需要獨(dú)立做賬嗎?總公司的主營業(yè)務(wù)成本怎么算呢
需將原單位賬與新單位賬合并(因原單位賬戶已核銷、經(jīng)費(fèi)歸新單位,需賬實(shí)相符)。 步驟: 先清查原單位資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn),結(jié)平收支,結(jié)清銀行余額轉(zhuǎn)新單位; 新單位按原單位清查后余額做賬:財務(wù)會計借原單位資產(chǎn),貸原單位負(fù)債和累計盈余;預(yù)算會計借資金結(jié)存,貸對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)科目; 結(jié)平原單位賬套留存,新單位按統(tǒng)一政策核算。 有內(nèi)部往來的,合并時直接對沖。
老師您好。2021年單位合并的時候,我們已經(jīng)審計過了?,F(xiàn)在合并是不是需要專業(yè)人員審計合賬。
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的,謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝