直接用未交增值稅科目,可以的
把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
借,應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅13 請問老師,為什么要多一筆這個(gè)分錄,直接貸:銀行存款不就可以了?請老師詳細(xì)說明一下,謝謝
老師,請問財(cái)務(wù)軟件中沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,可以不增加這個(gè)科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎?
老師沒有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目可以嗎?直接用未交增值稅了。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個(gè)單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個(gè)單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎(jiǎng)金嗎?
你好,問一下,這個(gè)在上海讓提供近1年的個(gè)稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊