您好,這個(gè)的話,是按照1500銷售的對(duì)嗎,你們
論述題紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月,發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.8日,銷售給丙公司廢舊材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000元,增值稅稅額為390元,收到現(xiàn)金,存入銀行:該批材料的成本為2450元。2.9日,銷售給丙公司C商品460個(gè),每個(gè)不含稅售價(jià)90元,成本72元,開出增值稅專用發(fā)票,收到丙公司轉(zhuǎn)來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張。3.9日,銷售給甲公司C商品5000個(gè),每個(gè)商品的標(biāo)價(jià)為90元(不含增值稅),成本72元,因其購(gòu)買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用發(fā)票,收到甲公司銀行匯票一張,送存銀行。4.20日,木月1日銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價(jià)300元,成木220元,其中的100件因質(zhì)量與合同不符,經(jīng)辦商同意甲公司退貨,退口的商品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)開出轉(zhuǎn)賬支票支付。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月,發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.8日,銷售給丙公司廢舊材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000元,增值稅稅額為390元,收到現(xiàn)金,存入銀行;該批材料的成本為2450元。 2.9日,銷售給丙公司C商品460個(gè),每個(gè)不含稅售價(jià)90元,成本72元,開出增值稅專用發(fā)票,收到丙公司轉(zhuǎn)來(lái)的商業(yè)承兌匯票一張。 3.9日,銷售給甲公司C商品5000個(gè),每個(gè)商品的標(biāo)價(jià)為90元(不含增值稅),成本72元,因其購(gòu)買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用發(fā)票,收 到甲公司銀行匯票一張,送存銀行。 4.20日,本月1日銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價(jià)300元,成本220元,其中的100件因質(zhì)量與合同不符,經(jīng)協(xié)商同意甲公司退貨,退回的商品已驗(yàn) 收入庫(kù),款項(xiàng)開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們公司是銷售農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)免征增值稅,但銷售配件要繳稅。有一活動(dòng)是購(gòu)買農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī),某配件優(yōu)惠1500元,就是假如該配件成本價(jià)是2800,售價(jià)3000,現(xiàn)在因?yàn)榭蛻糍?gòu)買了無(wú)人機(jī),該配件優(yōu)惠1500元售賣給客戶,那請(qǐng)問該配件的銷售稅我是以1500還是2800或按3000來(lái)算?
老師,一物品A售價(jià)3000元,成本價(jià)2700,搞活動(dòng)有優(yōu)惠,購(gòu)買3萬(wàn)元機(jī)器送1500元優(yōu)惠券用于客戶購(gòu)買物品A,那該物品的賬務(wù)處理是?
老師,商品A搞優(yōu)惠活動(dòng),含稅售價(jià)3000元,優(yōu)惠1500元,但成本價(jià)是2700元,該商品已經(jīng)交易完成,請(qǐng)問賬務(wù)處理是?
老師。請(qǐng)問,我 9 月份發(fā) 8 月份工資,叫外賬公司給我算 下 8 月份的個(gè)稅,為什么要叫我現(xiàn)申報(bào) 9 月份的社保呢?
老師,如果注冊(cè)酒店需要起營(yíng)業(yè)執(zhí)照是一般納稅人還是個(gè)體啊
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我去問,主播能不能代開發(fā)票,然后稅啊個(gè)稅不用我們代扣,她自己交給稅務(wù),我們憑票打款
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實(shí)收資本,這個(gè)流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請(qǐng)問:給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來(lái)保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司節(jié)稅可以通過(guò)投資購(gòu)買萬(wàn)年青呀這些貴的綠植,然后一年后說(shuō)養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢也拿出來(lái)了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問一下作為單位 報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
是的,按1500做收入
這樣的話就是 借 銀行存款 1500? 銷售費(fèi)用1500? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000? ?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2700 貸 庫(kù)存商品2700
那送的這個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)稅我們要轉(zhuǎn)出否?還是正常可以抵扣銷項(xiàng)稅
還有收入不是只有1500嗎?要視同銷售按3000元算收入才可以嗎
這個(gè)的話是可以正常抵扣,然后是視同銷售3000做收入
還有一種情況,客戶購(gòu)買了其他物品,除了有1500元的優(yōu)惠券之外,另外一千五老板也給人家免了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理又該怎么做
那借方是銀行存款1500換成營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)的
免單的做到營(yíng)業(yè)外支出嗎?然后收入也是按正常的3000做嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了