你好,也就是1500,現(xiàn)在就可以買了這個(gè)A產(chǎn)品是嗎。
6.利用不同的促銷方式進(jìn)行銷售 [案例]某商場是增值稅一般納稅人,其1萬元銷售額平均購進(jìn)成本是6000元。隨著購物黃金周的到來,公司決策層提出不同促銷方案: 方案1:購物在商品原價(jià)基礎(chǔ)上打7折 方案2:購滿100元贈(zèng)送價(jià)值30元商品 (買一贈(zèng)一,贈(zèng)品成本18元,含稅) 方案3:購滿100元贈(zèng)送30元優(yōu)惠券(下次購物抵現(xiàn)) 方案4:購物滿100元返還30元現(xiàn)金 僅考慮增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。假定各種促銷方式消費(fèi)者都能接受, 消費(fèi)者在當(dāng)月實(shí)現(xiàn)所有購買行為。 思考: 商場選擇哪個(gè)方案更有利于達(dá)到利潤最大化目的?
甲商場為增值稅一般納稅人,為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備在2022年5月開展一次促銷活動(dòng),有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價(jià)格折扣優(yōu)惠。此方案下預(yù)計(jì)甲商場可以實(shí)現(xiàn)市價(jià)1000萬元商品的銷售,促銷費(fèi)用為60萬元。方案二:“買一贈(zèng)一”優(yōu)惠模式。即甲商場在是實(shí)現(xiàn)銷售市價(jià)1000萬元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200萬元的商品給客戶,此贈(zèng)送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為此贈(zèng)送的商品由于沒開發(fā)票,要視同銷售征收增值稅),此方案促銷費(fèi)用為70萬元。假設(shè)甲商場商品采購成本占商品市價(jià)的60%,購進(jìn)的商品均取得了增值稅專用發(fā)票。求增值稅,附加稅,所得稅,稅后利潤,銷售凈利率是否有更優(yōu)方案,簡要分析
甲商場為增值稅一般納稅人,為擴(kuò)大銷售準(zhǔn)備在2022年5月開展一次促銷活動(dòng),有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價(jià)格折扣優(yōu)惠。此方案下預(yù)計(jì)甲商場可以實(shí)現(xiàn)市價(jià)1000萬元商品的銷售,促銷費(fèi)用為60萬元。方案二:“買一贈(zèng)一”優(yōu)惠模式。即甲商場在是實(shí)現(xiàn)銷售市價(jià)1000萬元商品的同時(shí),另外再贈(zèng)送200萬元的商品給客戶,此贈(zèng)送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為此贈(zèng)送的商品由于沒開發(fā)票,要視同銷售征收增值稅),此方案促銷費(fèi)用為70萬元。假設(shè)甲商場商品采購成本占商品市價(jià)的60%,購進(jìn)的商品均取得了增值稅專用發(fā)票。求增值稅,附加稅,所得稅,稅后利潤,銷售凈利率是否有更優(yōu)方案,簡要分析
10、甲公司簽訂合同,以每件100元的價(jià)格銷售A產(chǎn)品,并且在合同中約定,如果客戶在未來30天內(nèi)額外購買任何一件產(chǎn)品,在限額100元的范圍內(nèi),可以享受7折優(yōu)惠。此外,作為其季度促銷的一部分,甲公司打算在未來30天內(nèi)對(duì)所有銷售實(shí)行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時(shí)享受9折優(yōu)惠。即未來30天,所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對(duì)外銷售,甲公司估計(jì)客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%,且客戶將平均購買100元的一件額外產(chǎn)品,甲公司銷售每件A產(chǎn)品時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入為( )元。老師能不能把甲公司的整個(gè)賬務(wù)處理流程寫一下,謝謝
老師,我們公司是銷售農(nóng)業(yè)無人機(jī)免征增值稅,但銷售配件要繳稅。有一活動(dòng)是購買農(nóng)業(yè)無人機(jī),某配件優(yōu)惠1500元,就是假如該配件成本價(jià)是2800,售價(jià)3000,現(xiàn)在因?yàn)榭蛻糍徺I了無人機(jī),該配件優(yōu)惠1500元售賣給客戶,那請(qǐng)問該配件的銷售稅我是以1500還是2800或按3000來算?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來該怎么做?
是的,只需要支付1500元就可以夠買
發(fā)票你們?cè)趺撮_? 如果是開3萬的機(jī)器,然后再開一個(gè)A產(chǎn)品3000的 再分別再開一個(gè)折扣,折扣湊起來是3000。然后確認(rèn)收入的時(shí)候,按照3萬來。
發(fā)票還沒開,但機(jī)器和配件是分開開的,這個(gè)產(chǎn)品A要開的話也是按1500開
好那你就是視同銷售1200,因?yàn)槟氵@個(gè)低于成本。
機(jī)器和配件總額是31500元
你好,但是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,還有確認(rèn)收入都是分開來做,不是嗎?你這個(gè)A確認(rèn)收入1500,成本是2700了,所以需要視同銷售。
那這個(gè)視同銷售賬務(wù)處理是?收入按1500,然后銷售費(fèi)用按1500這樣可以嗎
借銷售費(fèi)用是2700?增值稅 貸庫存商品2700 應(yīng)交稅費(fèi)
那收入是多少?老師能幫忙做個(gè)完整的賬務(wù)處理嗎?
你好,沒有做收入庫存商品,那么是嗎?根據(jù)準(zhǔn)則的話,這個(gè)不需要做收入2700這個(gè)也就是。你交增值稅是3000×13%,如果是一般納稅人。應(yīng)交稅費(fèi)就是這個(gè)金額。
我們3000元是含稅的,小規(guī)模納稅人一個(gè)點(diǎn)
我其實(shí)就是想知道這個(gè)A物品賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做才符合要求,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本是2700,但收入和費(fèi)用不知道是多少
3000÷1.01×1%,按照這個(gè)來計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)。庫存商品不變還是2700
那物品A整體的賬務(wù)處理是?
借銷售費(fèi)用自己算一下的, 貸庫存商品2700 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3000÷1.01×1%
那1500元不做收入嗎?全部做到費(fèi)用?
你好,你沒有收錢,本來就是贈(zèng)送給他的優(yōu)惠券不是嗎?優(yōu)惠券他都沒有花錢。
但我收到1500元啊,只是送了1500元而已
借銀行存款1500, 銷售費(fèi)用 貸庫存商品2700 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3000÷1.01×1%。