同學(xué)你好,其他10%做點費用即可。這樣需要繳納300元增值稅。
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務(wù)費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務(wù)局開發(fā)票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因為之前沒做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬13個點的專票,有進項39萬9個點的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師你好,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們承接項目不含稅價是100萬,材料60%有13個點專票,勞務(wù)30%有3個點票,其它10%我應(yīng)該怎么處理好?這樣需要要交多少稅金?
老師你好,我們公司是一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)要預(yù)算繳納所得稅2.5%跟增值稅3%,合同金額是3700萬,哪這樣我需要拿多少成本票多少進項票回來,才能達到這個預(yù)算,要怎么計算
清算確認的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標準住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?