你好; 你的實際是在反推企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率的; 你可以根據(jù)稅負率來反推??
你好老師!我們是建筑分包勞務單位合同價是600萬 異地建筑服務外經(jīng)證納稅是怎么計算的需要納稅外經(jīng)證多少錢? 本地城建稅 增值稅 教育費 地方教育附加費企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費用不懂!我們是掛靠人家勞務公司的請老師公式列一下再計算共多少錢謝謝了
老師你好,我們公司是一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在有一筆業(yè)務要預算繳納所得稅2.5%跟增值稅3%,合同金額是3700萬,哪這樣我需要拿多少成本票多少進項票回來,才能達到這個預算,要怎么計算
老師,我想問一下,有個客戶一次性打了100多萬,我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開票100萬*1.01=1萬的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬少一點,然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預繳按季度,一下成本卻沒有那么多,怎么讓預繳企業(yè)所得稅少預繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預繳按季預繳,多預繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務。 2:這個分包項目地還有涉及到跨市級,又該怎么預交增值稅呢?需要預交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎?
老師 你好 我們公司在1月份開具一張建筑發(fā)票9% 金額是20萬元,一般計稅方法,一般納稅人,沒有扣除金額項目需要預繳多少錢的 增值稅呀?我算法是20/1.09*0.02稅額 是預繳的 怎么和稅務局系統(tǒng)上的算法結(jié)果不一樣呢?
請問電腦實操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營業(yè)務收入呢?
老師好!應收(備用金)錯錄入應付,后面又還款了備用金也是錄應付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時,期間費用明細表各項目分類,水電費、環(huán)保費可以計入辦公費嗎?
老師我想問一下個體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報不一致,是什么意思
稅務局查賬都要企業(yè)有無存貨場地嗎?總公司自己沒有場地,借用子公司的場地,稅務局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個月以后再入賬可以嗎?
我就是不確定反推的準確性
你好;? ?你是建筑公司; 比如你 的? 增值稅稅負率在3% ;那么你的 應交增值稅 =銷項稅- 進項稅? ?=? ?3%稅負率 *不含稅營業(yè)收入; 這樣就可以反推你的進項稅 要取得多少來 達到3%稅負率的?
哪所得稅呢
你好; 所得稅的話; 比如 應交企業(yè)所得稅 =? 企業(yè)所得稅稅負率 *不含稅營業(yè)收入? =? ?(收入 -成本費用 稅金 )*企業(yè)所得稅稅負率25%? ?
企業(yè)所得稅稅負率25% 按照這個來計算稅費嗎
我是想用所得稅稅負2.5%,反推出要拿多少成本才能與之相匹配
你好1; 是的; 考科一參考這個來算的 ;? ?那你稅率安2.5%算即可??