久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好!去年不小心多結轉(zhuǎn)了進項稅額,現(xiàn)在進項負數(shù),我怎么調(diào)整會計分錄

2022-11-28 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-28 16:27

你好,你可以把去年做的結轉(zhuǎn)進項稅額的分錄紅沖,然后做一筆正確 金額的結轉(zhuǎn)分錄。

頭像
快賬用戶4524 追問 2022-11-28 16:30

知道了,謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-28 16:30

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,你可以把去年做的結轉(zhuǎn)進項稅額的分錄紅沖,然后做一筆正確 金額的結轉(zhuǎn)分錄。
2022-11-28
你好,21年的進項稅額直接做費用,是應當做價稅分離處理,而當時按含稅金額計入了費用,是這個意思?
2023-01-15
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-07-02
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 同時,調(diào)整未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-07-03
你好。這個沒問題,用未分配利潤科目
2024-05-09
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×