進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是借。未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師,你好!請問我要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前會計(jì)幾個年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),會計(jì)分錄該怎么寫?
老師你好!去年不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整會計(jì)分錄
老師,你好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多怎么做會計(jì)分錄,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少又怎么做會計(jì)分錄?謝謝
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會計(jì)分錄怎么做?
你好老師我們這個季度進(jìn)項(xiàng)稅額多結(jié)轉(zhuǎn)怎么會計(jì)分錄
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
這個樣子嗎
這是我們截止到2月份進(jìn)項(xiàng)但是我們這個季度沒有銷項(xiàng)
借方不對 ?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
我是不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額對吧
對的,把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都按上面那個分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
我們沒有未交增值稅
從下邊看營業(yè)稅上面那個不就是未交增值稅嗎?
第一個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)第二個是轉(zhuǎn)出為什么最后還是不平呢
進(jìn)項(xiàng)是按余額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)也按余額轉(zhuǎn)差額是留抵的或者交稅的。
我們這個季度沒有銷項(xiàng)所以不用結(jié)轉(zhuǎn)對吧那我就是按照376312.72結(jié)轉(zhuǎn)我不明白哪里有問題或者你告訴我我應(yīng)該填哪個數(shù)
沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),上面是全的分錄沒有發(fā)生的不寫發(fā)生的才寫。
對啊你看到我發(fā)的圖片了嗎。沒有銷項(xiàng)我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)你幫我看一下圖片我哪里做錯了
借方科目數(shù)了,我第1個就回復(fù)你正確了。 正確的是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
我已經(jīng)改過了還是不平你可以告訴我一個完整的分錄嗎。并且附帶金額。金額是376312.72
現(xiàn)在給我這個金額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后咱本期沒有銷項(xiàng)對不對?
是的沒有銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是借未交增值稅376312.72?,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。376312.72?
對的我的分錄和老師的一樣第一個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)第二個轉(zhuǎn)出第三個是我查看的還是不平
你好 你說的不平是哪里不平?