進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是借。未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
這個(gè)樣子嗎
這是我們截止到2月份進(jìn)項(xiàng)但是我們這個(gè)季度沒有銷項(xiàng)
借方不對(duì) ?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
我是不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧
對(duì)的,把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都按上面那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
我們沒有未交增值稅
從下邊看營(yíng)業(yè)稅上面那個(gè)不就是未交增值稅嗎?
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)第二個(gè)是轉(zhuǎn)出為什么最后還是不平呢
進(jìn)項(xiàng)是按余額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)也按余額轉(zhuǎn)差額是留抵的或者交稅的。
我們這個(gè)季度沒有銷項(xiàng)所以不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧那我就是按照376312.72結(jié)轉(zhuǎn)我不明白哪里有問(wèn)題或者你告訴我我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)
沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),上面是全的分錄沒有發(fā)生的不寫發(fā)生的才寫。
對(duì)啊你看到我發(fā)的圖片了嗎。沒有銷項(xiàng)我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)你幫我看一下圖片我哪里做錯(cuò)了
借方科目數(shù)了,我第1個(gè)就回復(fù)你正確了。 正確的是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
我已經(jīng)改過(guò)了還是不平你可以告訴我一個(gè)完整的分錄嗎。并且附帶金額。金額是376312.72
現(xiàn)在給我這個(gè)金額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,然后咱本期沒有銷項(xiàng)對(duì)不對(duì)?
是的沒有銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是借未交增值稅376312.72?,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。376312.72?
對(duì)的我的分錄和老師的一樣第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)第二個(gè)轉(zhuǎn)出第三個(gè)是我查看的還是不平
你好 你說(shuō)的不平是哪里不平?