借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于肖像的。
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?比如進(jìn)項(xiàng)10000,銷項(xiàng)8000,這個(gè)月發(fā)票認(rèn)證10000,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢?謝謝
老師好,2020年12月進(jìn)項(xiàng)稅留底70萬,2021年銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,2月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,3月份銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大50萬,請(qǐng)問12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計(jì)提,3月計(jì)提多少?注意我不是問繳納多少增值稅。謝謝
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?謝謝
老師,你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,你好。我想問下,我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅是16553.30元,銷項(xiàng)稅是16513.76
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。